用友t3怎么反结账 用友反结账怎么做

小象 2025-04-22 00:01:08
栏目: 用友 结账 t3

用友t3怎么反结账

在用友T3财务系统中,进行反结账操作前,需要先了解反结账的基本概念和注意事项,以避免出现错误或数据丢失等情况。一般来说,反结账是指将已经结转的会计凭证、报表等相关信息取消并回到未结转状态,以便重新财务处理的过程。

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以下是在用友T3财务系统中执行反结账操作的步骤:

1. 登录用友T3财务系统,进入“财务管理”模块,并选择“期末结账”功能。

2. 在期末结账页面中,找到您要反结账的年度或月份,并单击“反结账”按钮。

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3. 在弹出的“反结账确认”对话框中,仔细阅读提示信息,然后单击“确定”按钮。

4. 系统会自动开始反结账操作,并将相关凭证、科目余额、报表等信息重置为未结转状态,同时删除旧的结转数据。

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5. 反结账完成后,您可以针对新的财务数据进行重新结账,以更新财务报告和相关分析。

用友反结账怎么做

1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账--期末--结账

2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可.如下所示:

点开总账,在最下面有个期末点开期末有个结账,之后把你要反结账的月份点上 ,按ctrl+shift+F6 就行,会出来一个管理员口令,那个没有默认的点确认就行,就能反结账了.


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    2025-04-27 00:01:08
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